Número do Empenho | 78004 |
Data de emissão | 19/03/2025 |
Valor Empenhado | R$ 4.586,80 |
Valor Liquidado | R$ 4.586,80 |
Valor Pago | R$ 4.586,80 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***385583** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de passagem aérea no trecho Petrolina/Brasília/Petrolina, para viagem do Prefeito Municipal para participar da XXVI Marcha em Defesa dos Municípios. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 32.558.224 PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***582240001** |
Endereço | OLINTO DEMARCHI, 40, TABOAO, 09.660-006 |
Cidade | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
Subelemento de Despesa | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) |