SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho10001
Data de emissão10/01/2022
Valor EmpenhadoR$ 510,00
Valor LiquidadoR$ 510,00
Valor PagoR$ 510,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***302703**
HistóricoValor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 03 (três) diárias nos dias 24, 25 e 26 de janeiro de 2022, concedidas a Secretária Municipal de Assistente Social, para custeio de viagem com destino a cidade de Teresina, para resolver assuntos sobre a situação de alguns beneficiarios do Programa Pro social na SACS.
Dados do Credor
Nome do CredorMARILU DE CARVALHO
CPF/CNPJ***302703**
EndereçoRUA 1 - S N, 0, ,
CidadeCONCEICAO DO CANINDE/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA.
AçãoAÇÕES DO BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/01/2022 36 1 510,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000005100068 000006 21/01/2022 510,00